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市直部门预决算收支总表(2014年)
发表日期:2014年11月26日
【编辑录入:孝感农机信息网】
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| 附表1 |
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| 市直部门预决算收支总表(2014年) |
| 单位名称:市农机局 |
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|
单位:万元 |
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| 收入 |
支出 |
| 项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
| 2014年预算数 |
2013年决算数 |
2014年预算数 |
2013年决算数 |
| 一、财政拨款(补助) |
243.2 |
265.7 |
一、基本支出 |
178.2 |
218.8 |
| 经费拨款(补助) |
223.2 |
245.7 |
各部门按适用的支出功能科目列示到“项”级科目 |
|
|
| 纳入预算管理的非税收安排的拨款 |
20 |
20 |
|
|
| 二、非税收入财政专户安排的资金 |
|
|
二、项目支出 |
45 |
30.6 |
| 三、单位往来收入 |
|
|
各部门按适用的支出功能科目列示到“项”级科目 |
|
|
| 四、其他收入 |
|
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|
三、单位往来支出 |
|
|
| |
|
|
四、其他支出 |
26.4 |
|
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|
| 本年收入合计 |
243.2 |
|
本年支出合计 |
249.6 |
249.4 |
| |
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| 上年结转 |
6.4 |
11.5 |
结转下年 |
|
27.8 |
| |
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| 收入合计 |
249.6 |
277.2 |
支出合计 |
249.6 |
277.2 |
| 附表2 |
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| 市直部门“三公”经费预决算表(2014年) |
| 单位名称:市农机局 |
|
金额:万元 |
| 项目 |
2014年预算数 |
2013年决算数 |
| 合计 |
17.5 |
36.78 |
| 一、公务接待费 |
7.5 |
7.8 |
| 二、因公出国(境)经费 |
|
|
| 因公出国(境)人数(人) |
|
|
| 因公出国(境)费用金额 |
|
|
| 三、公车购置及运行经费 |
|
28.98 |
| (一)公车购置费 |
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|
| 公车购置数量(辆) |
|
1 |
| 其中:新购车辆(辆) |
|
1 |
| 更新车辆(辆) |
|
|
| 公车购置金额 |
|
17.98 |
| (二)公车运行维护费 |
10 |
11 |
| 注:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国境费、公务接待费和公务用车购置及运行费。 |
| 1、因公出国境费,指单位工作人员公务出国境的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 |
| 2、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。 |
| 3、公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。公务用车指用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。 |
| 附表1 |
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| 市直部门预决算收支总表(2014年) |
| 单位名称:市农机推广站 |
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|
单位:万元 |
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| 收入 |
支出 |
| 项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
| 2014年预算数 |
2013年决算数 |
2014年预算数 |
2013年决算数 |
| 一、财政拨款(补助) |
55 |
60.3 |
一、基本支出 |
55 |
60.3 |
| 经费拨款(补助) |
55 |
60.3 |
各部门按适用的支出功能科目列示到“项”级科目 |
55 |
60.3 |
| 纳入预算管理的非税收安排的拨款 |
|
|
|
|
| 二、非税收入财政专户安排的资金 |
|
|
二、项目支出 |
|
|
| 三、单位往来收入 |
|
|
各部门按适用的支出功能科目列示到“项”级科目 |
|
|
| 四、其他收入 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
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|
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| |
|
|
三、单位往来支出 |
|
|
| |
|
|
四、其他支出 |
|
|
| |
|
|
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|
| 本年收入合计 |
55 |
60.3 |
本年支出合计 |
55 |
60.3 |
| |
|
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|
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|
| 上年结转 |
|
|
结转下年 |
|
|
| |
|
|
|
|
|
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|
|
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|
| 收入合计 |
55 |
60.3 |
支出合计 |
55 |
60.3 |
| 附表1 |
|
|
|
|
|
| 市直部门预决算收支总表(2014年) |
| 单位名称:市农机监理所 |
|
|
|
单位:万元 |
|
| 收入 |
支出 |
| 项目 |
金额 |
项目 |
金额 |
| 2014年预算数 |
2013年决算数 |
2014年预算数 |
2013年决算数 |
| 一、财政拨款(补助) |
59.7 |
76.8 |
一、基本支出 |
50.7 |
63.6 |
| 经费拨款(补助) |
56.7 |
76.8 |
各部门按适用的支出功能科目列示到“项”级科目 |
|
|
| 纳入预算管理的非税收安排的拨款 |
3 |
|
|
|
| 二、非税收入财政专户安排的资金 |
|
|
二、项目支出 |
6 |
6 |
| 三、单位往来收入 |
|
|
各部门按适用的支出功能科目列示到“项”级科目 |
|
|
| 四、其他收入 |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| |
|
|
三、单位往来支出 |
|
|
| |
|
|
四、其他支出 |
4.1 |
|
| |
|
|
|
|
|
| 本年收入合计 |
59.7 |
76.8 |
本年支出合计 |
60.8 |
75.7 |
| |
|
|
|
|
|
| 上年结转 |
1.1 |
|
结转下年 |
|
1.1 |
| |
|
|
|
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| |
|
|
|
|
|
| 收入合计 |
60.8 |
76.8 |
支出合计 |
60.8 |
75.7 |
| 附表2 |
|
|
| 市直部门“三公”经费预决算表(2014年) |
| 单位名称:市农机监理所 |
|
金额:万元 |
| 项目 |
2014年预算数 |
2013年决算数 |
| 合计 |
7.9 |
7.9 |
| 一、公务接待费 |
4.1 |
4.1 |
| 二、因公出国(境)经费 |
|
|
| 因公出国(境)人数(人) |
|
|
| 因公出国(境)费用金额 |
|
|
| 三、公车购置及运行经费 |
3.8 |
3.8 |
| (一)公车购置费 |
|
|
| 公车购置数量(辆) |
|
|
| 其中:新购车辆(辆) |
|
|
| 更新车辆(辆) |
|
|
| 公车购置金额 |
|
|
| (二)公车运行维护费 |
3.8 |
3.8 |
| 注:按照有关规定,“三公”经费包括因公出国境费、公务接待费和公务用车购置及运行费。 |
| 1、因公出国境费,指单位工作人员公务出国境的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 |
| 2、公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。 |
| 3、公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出。公务用车指用于履行公务的车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。 |
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